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    永州市政府辦2016年度部門整體支出績效評價報告
    • 2016-12-20 09:21
    • 來源: 永州市人民政府門戶網(wǎng)站
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    根據(jù)國家有關績效評價的規(guī)定,本著獨立、客觀、公正、科學的原則,按照公認的績效評價方法,我們對永州市政府辦2016年度部門整體支出進行了績效評價?,F(xiàn)將績效評價情況及評價結果報告如下:

    一、部門概況

    一、政府辦公室及政府機關事務管理處主要職責

    市政府辦

    協(xié)助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

    研究市直部門和縣區(qū)政府、管理區(qū)請示市政府的事項,提出審核意見,或對市政府部門間的分歧事項提出處理意見,報市政府領導同志審批、決定。

    負責市政府會務工作,協(xié)助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

    督促檢查市直部門和縣區(qū)政府、管理區(qū)對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的貫徹實施情況,促進工作落實。

    負責市政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實市政府領導同志指示;協(xié)助市政府領導同志組織處理突發(fā)事件的應急處理工作。

    搜集、研究和綜合經濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài),為市政府領導決策提供參考。

    根據(jù)市政府工作部署和市政府領導同志指示,對全市經濟社會發(fā)展和改革開放中帶全局性的重大課題進行調查研究,提出政策建議。

    貫徹執(zhí)行國家和省有關金融工作的方針、政策和法律法規(guī),組織擬訂金融領域有關規(guī)范性文件。指導和協(xié)調全市金融工作。

    指導、監(jiān)督全市政務公開、政府信息公開和辦事公開工作,承擔市政府信息主動公開、依申請公開工作。

    負責全市電子政務工作的規(guī)劃管理和業(yè)務指導以及全市政府系統(tǒng)辦公自動化建設。

    十一組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。

    十二指導全市公共機構節(jié)約能源管理和市政府機關大院行政事務、信訪處理、后勤接待和安全保衛(wèi)工作。

    十三辦理市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

    十四劃入原市經濟委員會承擔的融資性擔保機構設立與變更審核及監(jiān)管職責。負責組織制定小額貸款公司發(fā)展規(guī)劃和相關管理辦法。

    十五加強經濟研究、電子政務、應急管理、公共機構節(jié)能管理和督查落實等工作,強化服務職責,進一步發(fā)揮參謀助手和運轉樞紐作用。

    政府機關事務管理處主要職責

    (一)負責市政府辦公室及市政府機關部分單位經費預決算、財務管理和審計;負責市政府機關大院國有資產的統(tǒng)一管理。

    (二)負責市政府機關基建的規(guī)劃、組織、實施和管理。

    (三)負責市政府機關供水、供電、供氣、采暖暖冷及通訊保障。

    (四)負責市政府機關大院衛(wèi)生、綠化和環(huán)境美化。

    (五)負責市政府辦公室的車輛管理。

    (六)負責市政府機關食堂的管理及市政府辦公室所屬經濟實體的經營和管理。

    (七)負責市政府辦公室重要會議的生活服務及內部接待。

    (八)負責市政府大院的安全保衛(wèi)、消防和戶籍管理工作。

    (九)辦理市政府及市政府辦公室交辦的其他事項。

    二、部門基本情況

    政府辦(包括機關事務管理處、研究室)年初納入財政預算安排的人員編制數(shù)是139人,其中廳級領導11人;現(xiàn)實有在職人數(shù)104人,其中廳級領導13人。離退休人員75人,其中副處級以上離退休領導49如加代管單位3人,共計46人)。2016年財政核定安排工資的臨時工人數(shù)110人,現(xiàn)110人。年初納入財政預算安排經費的小車編制6臺,現(xiàn)有車輛22臺。

    三、部門整體收入支出情況

    2016年年初預算數(shù)2468.19萬元。

    (一)基本支出:2016年年初預算數(shù)為856.47萬元,系保障我辦機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。

    (二)項目支出:2016年年初預算數(shù)為1611.72萬元,系我辦為完成政府工作管理和政府機關事務管理及各辦事處管理工作而發(fā)生的支出,其中:政府辦及相關機構事務專項支出633.72萬元,主要用于政府機關事務、政府機關線路租金及維護、12345平臺運轉、臨時人員等方面;一般公共服務專項850萬元,主要用于政府一、二辦公區(qū)的水電、綠化、物業(yè)管理及維修維護等方面;公共安全專項支出128萬元,主要用于各辦事處信訪維穩(wěn)及工作經費。

    2016年度財政決算總支出2764.07萬元,其中:經常性經費支出1338.62萬元。專項支出1425.45萬元。

    四、部門整體支出管理及使用情況

    2016年,我辦在市政府及市政府辦黨組的正確領導下,緊密圍繞政府中心工作,認真貫徹落實市委、市政府的各項規(guī)定,嚴格執(zhí)行部門預算,強化基礎工作,規(guī)范內部管理,嚴控“三公”經費管理,厲行節(jié)約,勤儉辦事,較好保證了資金支出的真實性、安全性、合理性。

    (一)支出使用情況

    2016年度財政撥款支出2764.07萬元,其中:基本支出1338.62萬元,系保障我辦機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費;項目支出1425.45萬元,系我辦為完成政府工作管理和政府機關事務管理及各辦事處管理工作而發(fā)生的各項費用支出。

    (二)“三公”經費情況

    2016年“三公”經費支出合計125.39萬元,比公開的部門預算減少67.61萬元。分項為:因公出國(境)費零支出。公務接待費支出15.86萬元,比預算減少59.14萬元,公務用車購置及運行維護費支出109.53萬元,比預算減少8.47萬元。

    三公經費支出預決算對比表

    金額單位:萬元

    項目

    年初預算

    決算支出

    超預算(負數(shù)為節(jié)約)

    金額

     

    因公出國(境)費用

       0.0000

       0.0000

          0.0000

     

    公務接待費

    75.0000

    15.86

    -59.14

     

    公務用車購置及運行費

     118.0000

    109.53

    -8.47

     

      其中:公務車運行維護費

    118.0000

    109.53

    -8.47

     

           公務用車購置費

        0.00

        0.00

        0.00

     

    合計

     193.0000

    125.39

    -67.61

     

    五、部門整體支出績效情況

    2016年,在市政府辦的正確領導下,推出服務機關,強化服務創(chuàng)新,轉變工作方式,狠抓工作落實,堅持厲行節(jié)約,切實降低機關運行成本,加強市政府機關大院管理工作,維護政府機關良好的辦公秩序,為市政府機關高效運轉提供了有力保障,確保年度各項服務工作順利完成。

    (一)機關事務各項工作

    2016年大院管理動力維護工作方面。實現(xiàn)了全年安全供電311.7萬度,總電費190萬元。全費用水11.4萬噸,總水費28萬元。實現(xiàn)了全年安全無責任事故發(fā)生。根據(jù)領導安排,對辦公樓、宿舍供水供電進行了全面改造。全年完成大的維修任務十次,一般正常維修達3600次,處理突發(fā)水電故障15余次。瀟湘大廈管理工作方面。按照管理職責和以管理促服務,與服務強管理的工作思路,充分發(fā)揮管理、服務、保障、協(xié)調等職能,合理安排崗位人員,制定崗位職責,手把手的現(xiàn)場指導,多次帶領物業(yè)項目部管理人員走訪各單位,認真聽取意見,并將各單位反應的問題逐一給予了解決。同物業(yè)公司集心協(xié)力,團結一心,攻堅克難,圓滿地完成了各項工作任務,確保了大廈正常運行。零陵行署老院管理方面。工作取得了顯著實效,對部分水電設施進行了維修和改造,并加大對盜電、偷水行為的檢查和打擊力度,有效地遏制了水電的損耗;在房屋維修方面,投入了一定資金,使國有資產得到了保值和增值,有效地實現(xiàn)了社會效益和經濟效益的良性互動,圓滿完成了2016年目標管理任務。

    (二)創(chuàng)建節(jié)約性機關

    車輛管理方面。車管費開支與上年相比明顯下降,管理效果相當顯著。車輛運行經費與15年同比下降34.5%全年為辦公室和機關事務處工作調派車輛1200多余次。迅速及時做好車輛維修工作,全年共維修車輛1500多臺次,保證了市政府領導和辦公室的正常工作用車。接待工作方面。公務接待經費與15年同期相比下降24.5%。

    201612

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